Page 261 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
P. 261

๔.  สำรุปผลการใชิ� จ่ายงบัประมาณและการใชิ� จ่ายงบัประมาณ

                    เพื�อขับัเคัลื�อนยุที่ธศาสำติร์สำำานักงานคัณะกรรมการการเลือกติั�ง


                    ๔.๑  ผลการใชิ�จ่ายรายจ่าย ประจำาปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                         สำนักงานคณะกรรมีการการเล่อกตั้ั�งได้รับจััดสรรงบประมีาณรายจั่ายประจัำปีงบประมีาณ
              งบเงินอุดหนุน อุดห้นุนทั�วไป จัำนวน ๑,๗๘๕,๒๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ�งพ้นเจั็ดรี�อยแป็ดสิบห�าลื�านสองแสน

              แป็ดหมื�นหนึ�งพ้นบาทถ�วน) ได้รับการจััดสรรงบประมีาณรายจั่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจั่ายเพื่่�อกรณีฉุกเฉิน
              ห้ร่อจัำเป็น เพื่่�อเป็นค่าใช้จั่ายในการควบคุมีและจััดการการเล่อกตั้ั�งสมีาชิกสภาผู้่้แทนราษฎร เป็นการเล่อกตั้ั�งทั�วไป

              จัำนวน ๔,๗๐๒,๒๓๓,๑๕๐ บาท (สี�พ้นเจั็ดรี�อยสองลื�านสองแสนสามหมื�นสามพ้นหนึ�งรี�อยห�าสิบบาทถ�วน)
               และใช้เงินนอกงบประมีาณอีก จัำนวน ๑,๕๒๗,๐๘๔,๐๒๐ บาท (หนึ�งพ้นห�ารี�อยยี�สิบเจั็ดลื�านแป็ดหมื�นสี�พ้น
              ยี�สิบบาทถ�วน) มีาจััดทำงบประมีาณประจัำปีงบประมีาณ พื่.ศู. ๒๕๖๖ รีวมท้�งสิ�นจัำนวน ๘,๐๑๔,๕๙๘,๑๗๐ บาท

               (แป็ดพ้นสิบสี�ลื�านห�าแสนเก�าหมื�นแป็ดพ้นหนึ�งรี�อยเจั็ดสิบบาทถ�วน) รายละเอียดดังนี�

               ตั้ารีางที� ๒๔ สรีุป็การีใชิ�จั่ายงบป็รีะมาณตั้ามแผู้นการีใชิ�จั่ายงบป็รีะมาณ ป็รีะจัำป็ีงบป็รีะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


                      รีายการี            งบป็รีะมาณ       ภารีะผู้้กพ้น      เบิกจั่าย       คงเหลืือ

               แผู้นงานบุคลืากรีภาครี้ฐ   ๒,๒๒๐,๒๐๖,๗๐๐.๐๐          -    ๑,๙๘๑,๔๒๓,๔๔๒.๒๗  ๒๓๘,๗๘๓,๒๕๗.๗๓
               ๑) ค่าใช้จั่ายด้านบุคลากร   ๑,๗๔๒,๐๗๕,๒๐๐.๐๐         -    ๑,๖๓๘,๑๑๑,๓๗๖.๖๐  ๑๐๓,๙๖๓,๘๒๓.๔๐
               ๒) ค่าใช้จั่ายในการจััดการ   ๔๗๘,๑๓๑,๕๐๐.๐๐          -     ๓๔๓,๓๑๒,๐๖๕.๖๗  ๑๓๔,๘๑๙,๔๓๔.๓๓
                 และบริห้ารองค์กร
               แผู้นงานพื�นฐานด�านความม้�นคง  ๕,๖๓๘,๐๑๐,๗๗๐.๐๐  ๑๔๓,๔๖๐,๔๖๑.๒๖  ๔,๐๔๒,๕๐๖,๑๗๔.๕๑ ๑,๔๕๒,๐๔๔,๑๓๔.๒๓
               ๑) งบดำเนินงาน          ๕,๓๗๒,๑๑๙,๘๗๐.๐๐  ๑๙,๗๗๓,๔๙๕.๘๘  ๓,๙๔๕,๙๕๖,๕๙๑.๓๐  ๑,๔๐๖,๓๘๙,๗๘๒.๘๒
               ๒) รายจั่ายลงทุน          ๒๖๕,๘๙๐,๙๐๐.๐๐  ๑๒๓,๖๘๖,๙๖๕.๓๘     ๙๖,๕๔๙,๕๘๓.๒๑    ๔๕,๖๕๔,๓๕๑.๔๑

               แผู้นงานยุทธศาสตั้รี์     ๑๕๖,๓๘๐,๗๐๐.๐๐      ๑๕๕,๑๐๐.๐๐    ๙๔,๖๑๕,๘๓๑.๔๔     ๖๑,๖๐๙,๗๖๘.๕๖
               เพื�อสน้บสนุนด�านความม้�นคง
               แผู้นงานยุทธิศูาสตั้ร์ที� ๑   ๓๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐          -        ๒,๔๘๓,๕๗๕.๑๐    ๒๙,๔๖๘,๔๒๔.๙๐
               แผู้นงานยุทธิศูาสตั้ร์ที� ๒   ๖๔,๖๖๐,๖๐๐.๐๐   ๑๕๕,๑๐๐.๐๐     ๕๓,๒๕๐,๓๙๑.๑๔    ๑๑,๒๕๕,๑๐๘.๘๖
               แผู้นงานยุทธิศูาสตั้ร์ที� ๓   ๕๙,๗๖๘,๑๐๐.๐๐          -       ๓๘,๘๘๑,๘๖๕.๒๐    ๒๐,๘๘๖,๒๓๔.๘๐
               รีวมท้�งสิ�น             ๘,๐๑๔,๕๙๘,๑๗๐.๐๐  ๑๔๓,๖๑๕,๕๖๑.๒๖  ๖,๑๑๘,๕๔๕,๔๔๘.๒๒  ๑,๗๕๒,๔๓๗,๑๖๐.๕๒



               แผู้นภ้มิที� ๓ การีใชิ�จั่ายงบป็รีะมาณตั้ามแผู้นการีใชิ�จั่ายงบป็รีะมาณ ป็รีะจัำป็ีงบป็รีะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





                       คงเหลือ              ๑,๗๕๒,๔๓๗,๑๖๐.๕๒

                    การเบิกจาย                                    ๖,๑๑๘,๕๔๕,๔๔๘.๒๒

                     ภาระผูกพัน  ๑๔๓,๖๑๕,๕๖๑.๒๖


                    งบประมาณ                                                   ๘,๐๑๔,๕๙๘,๑๗๐.๐๐

                                     งบประมาณ    ภาระผูกพัน  การเบิกจาย  คงเหลือ



                                                                                                       231
                                                                       รายงานผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการการเลือกติั�ง
                                                                                  ประจำำาปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266